12月15日,珠海金智维人工智能股份有限公司(简称“金智维”)向港交所递交上市申请材料。
2025年上半年,公司收入同比大幅下滑,净利润同比亏损加剧。金智维称,主要是某项经常性合同下的解决方案验收延迟所致。
上半年业绩大幅下滑
上市申请材料显示,公司是一家专注于提供人工智能数字员工解决方案及企业级智能体解决方案的AI企业,通过自主研发的AI解决方案,公司助力企业加速其数智化转型。通过将AI算法、大语言模型和机器人流程自动化技术与行业场景的深度融合,公司已实现将各种不同工作交由AI数字员工及智能体处理,以人机交互的方式重塑组织生产力,释放企业员工创造力,使其专注于更高价值的工作。
2022年、2023年、2024年以及2025年上半年,金智维营业收入分别约2.03亿元、2.17亿元、2.43亿元以及4597.7万元,净利润分别约-5.07亿元、-6257.3万元、-1.22亿元以及-1.17亿元。
2025年上半年,公司收入同比大幅下滑,净利润同比亏损加剧。金智维称,主要是某项经常性合同下的解决方案验收延迟所致。
2022年、2023年、2024年以及2025年上半年,公司的研发开支分别约为0.67亿元、0.55亿元、0.56亿元及0.32亿元。
图片来源:公司公告上市申请材料显示,公司于2016年3月28日成立为有限责任公司,初始注册资本为2000万元,A股上市公司金证科技持有公司51%股权。此后,金证科技的持股比例因股权稀释,自A轮融资、B轮融资、部分股权出售、C1轮融资、C2轮融资及C3轮融资后,由最初的51%分别降至33%、20.83%、15.83%、13.70%及12.14%。经多轮融资及出售后,金证科技目前持有公司已发行股份总数约12.14%。
公司提示风险
金智维上市申请材料显示,公司的客户主要包括来自不同行业的企业、政府机构及事业单位,涵盖金融服务、政务及制造业。公司的客户主要来自国内。通过与主要客户的多年紧密合作,公司已建立稳定的关系,为公司业务的可持续增长奠定坚实基础。2022年、2023年、2024年及2025年上半年,公司来自前五大客户的收入分别约为0.65亿元、0.65亿元、0.66亿元及0.15亿元,分别占总收入的31.7%、29.9%、27%及31.5%。
公司主要从合格供应商处采购硬件及服务,包括现场部署服务及营销服务,以保障日常运营及解决方案的交付,这些供应商主要来自国内。2022年、2023年、2024年及2025年上半年,公司向前五大供应商的采购额分别约为0.22亿元、0.19亿元、0.12亿元及0.07亿元,分别占公司材料总采购额的58.2%、53.7%、36.7%及38.6%。
公司在上市申请材料中提示风险称,公司的成功在很大程度上取决于公司的AI研发能力及尖端技术实力,这些能力及实力使公司能够高效开发及创新解决方案,以满足客户在功能、性能、可靠性、设计及安全性方面不断演变的需求。AI技术的任何缺陷或不当使用,均可能对公司的业务、声誉以及社会对AI解决方案的普遍接受度造成负面影响。
此外,公司研发流程依赖于公司能否招募及留住优秀研发人才。若现有科研合作者或核心研发人才终止与公司的合作关系,或转而与竞争对手建立合作关系,公司的研发能力与业务可能受到重大不利影响;公司已经并计划继续投入大量资金用于研发,这在短期内可能对盈利能力及经营现金流产生负面影响,且相关投入未必能达成预期成效。公司可能无法就解决方案获取或维持充分的知识产权保护,从而对业务、财务表现及经营业绩产生不利影响。