股市必读:中信银行新发布《中信银行股份有限公司董事会会议决议公告》
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2026-08-27 04:29:12
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截至2026年8月26日收盘,中信银行(601998)报收于8.65元,上涨1.65%,换手率0.2%,成交量80.4万手,成交额6.91亿元。

当日关注点

  • 交易信息汇总:8月26日主力资金净流出4003.09万元,占总成交额5.79%;游资资金净流入8921.4万元,占总成交额12.91%。
  • 公司公告汇总:董事会于8月25日审议通过2026年版恢复计划和处置计划建议、银行账簿利率风险管理报告、与中信期货存款类关联交易上限200亿元等议案。
  • 公司公告汇总:发布2026年度“提质增效重回报”行动方案,明确净资产收益率居股份制银行前列、现金分红比例力争不低于30%、推动中期分红常态化等目标。
  • 公司公告汇总:审议通过《关于申请持续关联交易上限的议案》,拟与中信集团、衢州发展、中国银行在2027—2029年开展授信、资产转移及金融服务等日常关联交易,并设定各类交易上限。
交易信息汇总资金流向

8月26日主力资金净流出4003.09万元,占总成交额5.79%;游资资金净流入8921.4万元,占总成交额12.91%;散户资金净流出4918.31万元,占总成交额7.11%。

公司公告汇总中信银行股份有限公司董事会会议决议公告

中信银行董事会于2026年8月25日审议通过制定2026年版恢复计划和处置计划建议、2026年半年度银行账簿利率风险管理报告、与中信期货有限公司开展存款类关联交易累计金额不超过200亿元人民币、2026年上半年消费者权益保护工作总结及下半年工作计划、修订《中信银行股份有限公司内部审计章程》等议案。关联董事对关联交易议案回避表决,独立董事发表同意的独立意见。

中信银行股份有限公司内部审计章程(6.0版,2026年)

中信银行制定《内部审计章程》(6.0版,2026年),明确内部审计为独立、客观的监督、评价和咨询活动,涵盖全行业务经营、风险管理、内控合规和公司治理;审计部门在总行党委和董事会领导下开展工作,具有知情权、检查权、取证权、临时处置权和建议权;董事会对审计独立性和有效性承担最终责任,审计委员会负责监督评估;章程还规定审计计划、质量控制、资源保障、结果运用及考核问责机制。

中信银行股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案

中信银行发布2026年度“提质增效重回报”行动方案,涵盖经营、回报和规范三类指标:经营方面目标包括保持净资产收益率居股份制银行前列、总资产规模增速约5%、维持净息差优势、非利息净收入增速跑赢大市、资产质量保持平稳;回报方面计划2026年现金分红比例力争不低于30%,推动中期分红常态化,创新业绩说明会形式,加强投资者调研与ESG信息披露;规范方面拟2026年制定修订公司治理制度8项,提升董事会审计委员会监督职能,扩大独立董事调研范围至分行及子公司,强化附属机构治理评估覆盖,优化信息披露审校机制。

中信银行股份有限公司日常关联交易公告

中信银行于2026年8月26日召开董事会,审议通过《关于申请持续关联交易上限的议案》,同意与中信集团及其相关方、衢州发展及其相关方、中国银行在2027—2029年开展授信、资产转移、金融服务等日常关联交易,并设定各类交易上限;相关交易遵循市场原则,定价公允,不优于独立第三方条件;部分事项需提交股东大会审议;独立董事认为交易符合股东利益,不影响银行独立性。

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